Reportes de control interno

INFORME-DERECHO-AUTOR-SOFTWARE-INTRASOG-2023
ACTA No 01 COMITE INSTITUCIONAL DE GESTION DEL DESEMPEÑO-31-05-2023
ACTA No 02 COMITE INSTITUCIONAL DE GESTION DEL DESEMPEÑO
ACTA 001-CI-2022 COMITE CORDINACION CONTROL INTERNO
ACTA 002-CI-2022 COMITE CORDINACION CONTROL INTERNO
INFORME AUSTERIDAD CUARTO TRIMESTRE-2022
INFORME AUSTERIDAD TERCER TRIMESTRE INTRASOG-2022
PROGRAMA-ANUAL-DE-AUDITORIAS-2022
ACTA-EMPALME-DIRECCION-INTRASOG-07-09-2022
Informe-SCI-Primer-Semestre-2022
informe-evaluacion-sci-segundo-semestre-2021
Informe_Gestion Control_Interno_2021
Informe_Control_Interno_1ER-Trimestre-2022
INFORME EMPALME JOHN JAIRO PRECIADO PRECIADO
INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA-2021
INFORME DE GESTIÓN SEGUNDO TRIMESTRE 2022
INFORME DE GESTIÓN PRIMER TRIMESTRE-2022
INFORME DE GESTION PRIMER SEMESTRE INSPECCION TRANSITO
INFORME DE GESTIÓN DIRECCION-2021
INFORME DE GESTION CONTROL DISCIPLINARIO PRIMER TRIMESTRE 2022
INFORME DE GESTION PRIMER SEMESTRE 2022
INFORME CONSOLIDADO DE GESTIÓN 2022 - INTRASOG REVISADO
INFORME AUSTERIDAD SEGUNDO TRIMESTRE INTRASOG-2022
INFORME AUSTERIDAD PRIMER TRIMESTRE INTRASOG-2022
Informe Area Operativa-Primer Semestre-2022
EVALUACIÓN INDEPENDIENTE SCI PRIMER SEMESTRE-2022
EVALUACION CONTROL INTERNO CONTABLE AÑO 2021
EVALUACION CONTROL INTERNO CONTABLE AÑO 2020
EVALUACION CONTROL INTERNO CONTABLE AÑO 2019
seguimiento-mapa-de-riesgos-corrupcion-v02 - copia
Segundo Semestre Estado 2021 SCI
Primer Semestre Estado SCI 2021
Seguimiento-_PQRS
Infor_Anual_Control_Interno
Informe_-Pormenorizado_Enero_Abril_2019
Informe_Pormenorizado_Mayo_Junio-2018
Agosto_Diciembre_Pormenorizado
Abril_Julio_Pormenorizado
ESTADO-DEL-SISTEMA-DE-CONTROL-INTERNO-DE-LA-ENTIDAD
Primer_-Corte_Seguimiento-plan-anticorrupcion-corte-abril-30-2020
Segundo-corte-seguimiento-plan-anticorrupcion-agosto-2020
Informe-SCI_Segundo-semestsre-2020_ITTS
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